为聚焦审计发现问题整改工作的深入推进,巩固扩大整改成效,做好整改工作“下半篇文章”,5月16日上午,珠江医院召开专项审计发现问题整改专题会议,对2023年专项审计发现问题的整改工作进行全面的汇报讨论和梳理总结。审计处、医务处、财务处、总务处、后勤保障部、基建管理办公室、药学部、设备器材科、经济管理科、资产管理与招标办公室等部门负责人参加,会议由医院党委副书记王立军主持。
参会部门负责人分别汇报了专项审计发现问题整改结果及下一步持续整改计划。审计处处长朱卫权围绕基建工程、医用耗材、医用试剂、国有资产、后勤保障、医疗收费、医疗设备、药品管理八个方面的整改情况,提出了进一步完善内控制度管理的相关建议。
王立军对医院审计发现问题整改工作给予了肯定。他提出三点意见,一是做实做深做细内部审计工作。深刻理解审计整改政治责任,坚持系统观念,一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”。严格落实审计整改管理要求,做到跟踪督促及时,推动各部门用好审计成果,形成推动整改的合力。二是切实落实好审计发现问题持续整改。各部门要坚持在整改上下功夫,充分利用审计结果,坚持持续改进,强化过程管理,规范经济运行。认真总结经验教训,需要完善制度的要尽快建章立制,堵塞漏洞,以高质量的运营管理工作保障医院建设发展行稳致远。三是强调加强学习。各部门要重视学习,善于学习,部门负责人要主动学习,带头学习。要学以致用指导工作,改变工作作风,提升工作的原则性、系统性、预见性和创造性。
会议还结合近期医疗系统招投标及政府采购中审计发现的典型违法违规案例开展了警示教育学习。